近日,省國貿集團召開2019年度審計工作會議,李偉達總經理率浙商資產審計部參會。
國貿集團審計工作分管領導駱敏華對2019年度集團總部及各子分公司的審計工作作總結并明確了2020年審計工作要求。駱總指出,要圍繞集團“轉型、發(fā)展、突破”戰(zhàn)略總綱和“3137”戰(zhàn)略目標,抓好四方面工作。一是要形成工作合力,建立上下聯(lián)動機制,統(tǒng)籌使用資源,融入審計全覆蓋協(xié)作體系,形成集團審計“一盤棋”。二是要建立內部審計質量管理體系,強調目標引領,明確審計重點,守住質量底線,充分發(fā)揮內部審計在穩(wěn)增長、強管理、控風險等重點工作中的積極作用。三是要根據(jù)企業(yè)經營中的關鍵節(jié)點,確定審計重點,設立研究課題,制訂審計調查方案,集中資源防范重大風險。四是要優(yōu)化審計整改監(jiān)督機制,持續(xù)提升督促整改力度,建立符合公司實際情況的審計整改監(jiān)督、跟蹤機制。
浙商資產審計部負責人楊耀慶作為兩家成員公司代表之一上臺作主題發(fā)言,分享公司在內部審計方面取得的成效和經驗。近年來,在公司領導的重視和正確領導下,在集團審計部的關心和指導下,我司審計部不斷創(chuàng)新審計思路,完善審計監(jiān)督體系,已逐步形成“事前參與、事中監(jiān)測和事后評價”的工作格局。通過大力開展不良資產業(yè)務專項審計、持續(xù)推進內部控制審計監(jiān)測、深入開展成員公司經營審計和高級管理人員經濟責任審計工作,持續(xù)提升公司業(yè)務操作規(guī)范性、優(yōu)化業(yè)務及管理流程、加強權限管理和完善公司制度建設體系。在完善公司治理、促進公司內控有效運行、提升公司風險防范能力方面發(fā)揮了重要作用。
會上,駱敏華高度評價了浙商資產內部審計工作,對浙商資產在加強審計監(jiān)督力量、深挖審計工作實效、積極落實審計整改、加強審計理論研究和案例推廣方面所做的工作和取得的成效得給予了充分肯定。
舵穩(wěn)當奮楫,風勁好揚帆。浙商資產審計部將進一步優(yōu)化工作思路,強化審計團隊,深化內部審計工作,為浙商資產打造以不良資產收購處置為基礎,以資產管理為核心,擁有國際視野、全國一流、具備多重金融服務能力的綜合資產管理平臺貢獻力量。